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长春招标审计电话_代理记帐相关-长春嘉慧会计师事务所

  • 产品名称:审计
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:1
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-04-06
产品说明

  税务主管部门在对企业进行纳税清算,出具完税证明前,也要求注册税务师对企业近三年的纳税情况和清算企业所得税纳税情况进行审计,出具税务清算报告,此类报告必须由税务师事务所出具,又称清税报告或涉税鉴证报告.内资报表审计资料清单一.会计资料1.(期末)资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注!(单位负责人、财务负责人签字盖章、企业加盖公章)2!科目余额表(1资产负债类:期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额;2损益类:全年累计金额)(手工帐可不提供)3!

  (期末)增值税、企业所得税等全部纳税申报表4。总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证5。银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函、定期存单6!库存现金盘点及推倒表(需盖章)7。存货盘点表(截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)8。固定资产盘点表(标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)9。所有往来明细(含往来单位、金额、帐龄)二.备查类资料1!

  内资企业会计报表审计服务长春现代会计师事务所提供“内资企业会计报表审计”服务.我们有多年的“内资企业会计报表审计”经验,成功为3000多家企业提供审计服务。如果您需要“内资企业会计报表审计”或其他审计服务,可以联系我们,长春现代所愿为您提供服务!外资企业会计报表审计指在中国境内设立的外商投资企业按《公司法》等要求,年度终了需要对会计报表、外汇收支及企业所得税汇算清缴情况等进行审计,由会计师事务所出具报表审计报告和外汇收支审计报告,提供给工商局、外汇管理局、税务局、财政局、海关、统计局等政府主管部门。

   长春嘉慧会计师事务所,具体产品品牌可上我司网站上查询!质量保证 价格取胜 信誉地址:长春市亿隆富贵名苑3栋1单元1301室 我们将尽全力为您提供优惠的价格及快捷细致的服务,希望能对您的工作有所帮助!更多产品详情请联系:经理 13019132978。

长春招标审计电话

  审计是一项具有独立性的经济监督活动,独立性是审计区别于其他经济监督的特征;审计的基本职能不仅是监督,而且是经济监督,是以第三者身份所实施的监督.审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者,如国家审计机关、会计师事务所及其人员。审计的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动,这就是说审计对象不仅包括会计信息及其所反映的财政、财务收支活动,还包括其他经济信息及其所反映的其他经济活动!

  审计的基本工作方式是审查和评价,也即是搜集证据,查明事实,对照标准,做出好坏优劣的判断!审计的主要目标,不仅要审查评价会计资料及其反映的财政、财务收支的真实性和合法性,而且还要审查评价有关经济活动的效益性.离任审计是对法定代表人整个任职期间经济责任履行情况所进行的审查,鉴证和总体评价,是考核责任人任职期间的业绩,明确划分前后任的经济责任的有效方法!主要包括:审查任期内财务收支是否真实、合规、合法,有无违反财经纪律问题!

  资讯科技审计:评估企业或机构的资讯系统的安全性,完整性、系统可靠性及一致性。审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。审计是指专业审核,涉核实公司的会计文件及相关凭证,以便就公司帐目的公正性、一致性和符合一般认可的会计原则上表达意见.


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在审计上如何去审计固定资产?
审计固定资产要对其帐面余额、折旧额计提、减值准备计提做实质性程序对帐面余额做程序时要编制固定资产和折旧分类汇总表、实施实质性分析程序、实地检查固定资产、检查所有权属、固定资产本期相关交易和事项折旧和减值准备的程序主要是检查其是否符合会计准则、是否存在异常情形对固定资产舞弊的考虑一般要怀疑被审计单位高估资产的可能性(查权属、是否虚构、关联方交易、折旧计提是否充分、帐面实地是否一致、资本化支出计量是否符合会计准则等等)、利用减值准备调节利润个人意见仅供参考
审计线索
我想:审计线索就是要建立一种思路,比如:要去查某个单位,关注几个问题,然后再寻找方法:1、它的错报会在哪里?---就需要了解被审计单位及其环境,识别和评估重大错报风险的领域;2、怎么查出来?---设计和实施审计程序;3、根据查出情况出具报告不知我说的对不对,因为我也学习审计
都审计哪些?请专业审计进行审计账目?
1、出纳岗位:现金日记账、银行存款日记账,各类收付凭证及其附件。月末和会计的对账表。(重点是钱是否按和没有记录在案的,账、钱能否核对上)2、仓库管理员:进仓、出仓凭证及记录是否清晰、完整、真实。存货是否完整、存在。(重点是货物是否齐全,账、物能否核对上,日常工作是否清晰)3、这两个岗位主要是日常的工作,是基础数据来源,只要日常工作做得比较好,就不用担心,审计需要什么,提供什么给他。
江苏通光电子线缆股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月24日顺利召开。会议由公司董事长张忠主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等人参加了会议。会议审议通过了《关于公司2016年度董事会报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》等九项议案,公司独立董事分别作了2016年度独立董事述职报告。会上,公司董事会向与会股东及股东代理人详细介绍了公司2016年度的生产、经营情况并同与会人员就公司的发展蓝图作了深入细致的交流和探讨,为公司在激烈的市场竞争中实现高效生产和良好的业绩奠定了坚实的基础。


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